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2017年学院内部审计工作全面铺开
日期:2017-04-21

本网讯(通讯员王姿力)根据省教育厅《关于印发<2017年湖南省教育审计工作要点>的通知》(教育厅2017年3月12日通知),经学院党委、纪委研究,抽调学院相关专业人员组成审计工作组,自2017年3月16日至4月18日,对学院2016年度财务收支情况、预算执行情况、内部控制制度进行了一次全面的内部审计

学院审计组采取审阅会计报表、会计账簿、会计凭证等资料和现场调查等方法对学院财务收支情况、预算执行情况、内部控制制度进行内部审计。通过此次内部审计,审计组认为报告期内纳入评价范围的业务与事项均已建立了基本内部控制制度,整体上得到有效执行,实现了学院内部控制的目标,但个别业务与事项存在一定程度的控制风险。

学院党委、纪委对于审计组内部审计时发现的问题高度重视,要求存在风险的部门及时限时进行整改,认真贯彻执行国家财经法规和有关规章制度,规范管理,防患于未然,加强内部控制,提高学校管理水平和经济效益,为学院正常的教学和行政事务活动保驾护航。


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